لا تتغاضَ عن أهمية ضريبة القيمة المضافة الأوروبية (VAT) عند البيع على Amazon في أوروبا. حيث يساعد فهم العوامل التي تؤثر في ضريبة القيمة المضافة في قيام التجار الإلكترونيين بقرارات تعمل على تحسين الأرباح.
نتعرف فيما يلي على ضريبة القيمة المضافة وبعض الرؤى حول الإستراتيجيات التي تؤثر على الرسوم الخاصة بك.
كيف يتم حساب ضريبة القيمة المضافة للبائع على Amazon؟
ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة يدفعها المستهلكون فعليًا من خلال البائعين، والتي يجب على البائعين دفعها للسلطات الأوروبية بدورهم. تتمثل الخطوة الأولى في حساب ضريبة القيمة المضافة على البيع في حساب السعر الصافي. حيث يتم اشتقاق ضريبة القيمة المضافة من السعر الصافي بدلاً من سعر البيع النهائي. فالسعر الصافي الخاص بك يساوي تكاليف الإنتاج والشحن، بالإضافة إلى رسوم Amazon وهامش الربح.
تختلف نسب ضريبة القيمة المضافة بشكل طفيف حسب كل الدولة. حيث نجد أن ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة هي 20 في المئة من السعر الصافي. أي أن سعر صافٍ قدره 50 يورو ينتج عنه ضريبة قيمة مضافة تبلغ 10 يورو. وهذا يعني أن المستهلك يدفع ما مجموعه 60 يورو، بينما يدفع البائع الإلكتروني 10 يورو للحكومة.
برنامج (Fulfillment by Amazon) يؤثر على ضريبة القيمة المضافة
يتيح برنامج “FBA” أو ما يُعرف باسم (الوفاء عبر أمازون) الخاص بموقع Amazon للبائعين الدوليين إدارة المخزون والتوزيع بسهولة عبر خمسة أسواق في الاتحاد الأوروبي. ومع برنامج FBA الخاص بالدول الأوروبية، يمكنك إعطاء المخزون إلى مركز الوفاء للسوق المحلية الخاصة بك، ويستخدم Amazon التكنولوجيا الذكية لتوزيع السلع بكفاءة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. إن اتخاذ هذه الخطوات لتقليل تكاليف إدارة المخزون، يتيح لك أيضًا تقليل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
عتبة البيع عن بُعد
عادةً، عندما تبيع الشركة منتجات للعملاء في أسواق الاتحاد الأوروبي الأجنبية، يجب عليها جمع ضرائب الاستهلاك المحلي. ومع ذلك، فإن قواعد ضريبة القيمة المضافة بالاتحاد الأوروبي تحدد فرص البيع عن بُعد التي قد تخفف من الرسوم عن طريق السماح للبائعين بتحصيل الضرائب على أسعار ضريبة القيمة المضافة الخاصة بدولة البائع. فعلى سبيل المثال، يمكن للبائعين الإلكترونيين الألمان، الذين يعملون بمعدل ضريبة القيمة المضافة المحلية بنسبة 19 في المائة، الاستفادة من نظام البيع عن بُعد مع المستهلكين في المملكة المتحدة والأسواق الأخرى التي لديها معدل 20 في المائة.
إلا أن هناك عتبات معينة يجب على البائعين استيفاؤها للتأهل من أجل البيع عن بُعد. ويتم إنشاء عتبات الإيرادات السنوية هذه بشكل مستقل من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ففي ألمانيا وهولندا، يبلغ الحد الأدنى للعتبات 100000 يورو. بينما العديد من البلدان لديها حد أدنى أقل من 35000 يورو، بما في ذلك اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.
استخدام ممثل مالي
حتى مع إدراكنا لمفاهيم ضريبة القيمة المضافة، وبرنامج FBA، والبيع عن بُعد، نجد أن هناك عوائق أمام التسجيل المباشر لضريبة القيمة المضافة في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي. ففي بعض الحالات، تمانع مكاتب الضرائب (بما في ذلك فرنسا وإسبانيا) في توفير متطلبات الامتثال وإجراءات الإبلاغ باللغات غير المحلية. كما تعتبر بولندا وبلغاريا من بين الدول التي تطلب من البائعين الأجانب تعيين وكيل ضرائب محلي بشكل رسمي.
وبذلك تشير هذه التحديات إلى الفوائد الهامة لتعيين ممثل مالي. تتضمن هذه الفوائد ما يلي:
توفر تمثيلًا محليًا من شخص مطلع على ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات التسجيل المختلفة
تلبية متطلبات التسجيل الخاصة بالدول التي تتطلب وكيلًا محليًا
إلغاء شرط دفع ضريبة القيمة المضافة على الفور للعملاء عند استيراد البضائع
تقديم مستندات ضريبة القيمة المضافة وتجهيز المدفوعات بسرعة أكبر وعلى نحوٍ أسهل وأقل إرهاقًا
الخاتمة
تعمل شركة Amazon بجِد لجعل عمليات البيع والتكاليف على أفضل ما يمكن بالنسبة إلى البائعين الإلكترونيين في الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه تعزيز النشاط في السوق الدولية للشركة. ومع ذلك، يعود الأمر إلى مقدمي الخدمات في إدراك آثار ضريبة القيمة المضافة واتخاذ خطوات لإدارة ضريبة القيمة المضافة في دول الاتحاد الأوروبي.
للحصول على أرباح أكبر، ننصحك باستخدم الخدمات الفعالة للدفع عبر الإنترنت من بايونير!
تعرّف على كيف ستساعدك بايونير على البيع في أي مكان في العالم!